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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-31 10:19

你好,是的,是這樣做分錄

筱靜 追問

2018-10-31 10:25

其中有部分是已經(jīng)發(fā)貨出去了的 ,現(xiàn)在暫時沒有開票,是不是也要把已經(jīng)發(fā)貨的那部分先確認收入并報稅啊

鄒老師 解答

2018-10-31 10:33

你好,發(fā)貨部分做發(fā)出商品處理,不確認收入的

筱靜 追問

2018-10-31 10:45

具體分錄怎么做呢 ?還有四月份確認的收入同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,收入被沖銷了 ,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-10-31 10:52

你好
發(fā)出商品 借;發(fā)出商品  貸庫存商品
收入被沖銷了 ,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要沖銷的
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本

筱靜 追問

2018-10-31 11:10

當時四月份確認收入后是做了這幾筆分錄  
成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本    貸:原材料
成品入庫  借:庫存商品    貸:生產(chǎn)成本
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品   制造費用/折舊
那么現(xiàn)在沖銷了收入  是不是這幾筆憑證也有要沖銷掉 ?

鄒老師 解答

2018-10-31 11:17

你好,只需要把收入分錄沖銷,成本分錄沖銷,其他的不需要的
沖銷分錄是  
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本

筱靜 追問

2018-11-01 10:51

有個制造費用折舊是不是也要一起沖銷掉  借:庫存商品 制造費用/折舊   貸:主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2018-11-01 10:53

你好,制造費用折舊是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借;生產(chǎn)成本   貸;制造費用——折舊
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本

筱靜 追問

2018-11-01 10:58

我有點亂了 ,就是繼續(xù)昨天的那個問題 ,先沖銷收入 再沖銷成本  ,現(xiàn)在的情況是收入分錄已經(jīng)沖銷了 ,不知道沖銷成本的具體分錄要怎么做,昨天老師是說 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)收入    可是當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄還有一個制造費用  ,這個怎么沖呢

鄒老師 解答

2018-11-01 10:59

你好,沖銷分錄是這樣
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本
不涉及生產(chǎn)成本的調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好,之前計入什么科目,沖銷就計入什么科目,金額負數(shù)就是了。
2016-08-01 15:40:20
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負數(shù)。
2018-12-02 08:18:22
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