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送心意

安老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-10-31 10:34

要將老公司2017/12/31的期末數(shù)作為新賬的期初數(shù)錄入進去,才可以繼續(xù)進行以前老賬的往來賬

追問

2018-10-31 10:38

之前沒做   那現(xiàn)在要怎么辦

追問

2018-10-31 10:39

他老帳的會計不在了

安老師 解答

2018-10-31 10:39

只有補做,從年初開始補做賬

追問

2018-10-31 10:40

現(xiàn)在沒有人知道老帳期初數(shù)據(jù)

追問

2018-10-31 10:40

只有供應商催款時   老板才會付

追問

2018-10-31 10:41

那這種情況要怎么處理

安老師 解答

2018-10-31 10:43

如果沒有人知道老賬,又為什么要付老賬貨款呢,財務不知,就問銷售及采購、拿到2017/12/31銀行對賬單

追問

2018-10-31 10:45

老師   補做意是帳要重新俢改嗎?

安老師 解答

2018-10-31 10:49

是的建議你重新作賬。

追問

2018-10-31 10:53

財務報表已上傳國稅

追問

2018-10-31 10:54

可以修改之前的帳嗎?

安老師 解答

2018-10-31 11:04

這是有點煩,要和稅務局溝通,否則只有先掛其他應收款-老板 ,掛在老板向企業(yè)借款。

追問

2018-10-31 11:18

好的   我們這邊付款的也沒有票  因為大部分之前老帳已開票

安老師 解答

2018-10-31 11:20

能解決問題,就可以了。

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要將老公司2017/12/31的期末數(shù)作為新賬的期初數(shù)錄入進去,才可以繼續(xù)進行以前老賬的往來賬
2018-10-31 10:34:45
付款時供貨方直接給予的優(yōu)惠 100元以內的優(yōu)惠如何記帳 直接沖費用還是記入營業(yè)入收入?謝謝
2015-11-07 12:09:04
借銷售費用貸主營業(yè)務收入應交稅費
2017-05-26 16:29:07
你好,借;銀行存款 貸;其他應付款 應當有客戶單位付款才是的,而不是個人名義付款
2018-10-12 16:11:09
借其他應收款 老板 貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-12-29 14:00:14
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