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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-31 14:58

你好,購買借管理費用貸銀行存款。
以后需要交稅抵扣的借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)

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購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-26 10:32:57
您好,分錄如下 1、支付時: 借:管理費用-服務費用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、抵稅時 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-10-10 16:57:00
借管理費用辦公費 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2021-04-26 10:24:52
你好,購買借管理費用貸銀行存款。 以后需要交稅抵扣的借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-10-31 14:58:04
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
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