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送心意

肖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-11-01 09:10

打給個(gè)人應(yīng)該借:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款借方一般是實(shí)現(xiàn)收入時(shí)沖減,如: 
1、收到預(yù)收賬款: 
  借:銀行存款 
  貸:預(yù)收賬款 
  2、確認(rèn)銷售收入: 
  借:預(yù)收賬款 
      借:應(yīng)收賬款(差額) 
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù),你單位支付出去的一般是應(yīng)付,預(yù)付的
2018-11-01 09:10:54
打給個(gè)人應(yīng)該借:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款借方一般是實(shí)現(xiàn)收入時(shí)沖減,如: 1、收到預(yù)收賬款:   借:銀行存款   貸:預(yù)收賬款   2、確認(rèn)銷售收入:   借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款(差額)   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-11-01 09:10:48
您好!你如果想要做對就要一筆筆核對然后做進(jìn)去。
2017-11-09 15:45:07
你好 補(bǔ)做到8月里面的賬里面 你去改之前月份的賬 還要去改申報(bào)表的
2019-09-11 09:25:34
涉及損益做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
2020-06-29 09:24:52
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