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送心意

羅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-05-29 09:47

老師:1、B從A借的材料我這樣賬務(wù)處理行不行? 借:原材料 -原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-暫掛   
2、現(xiàn)在A要領(lǐng)用也從B那里直接拿來(lái)用,這個(gè)怎么做分錄?

羅老師 解答

2015-05-28 19:54

暫估入庫(kù)每月初都要沖減了,所以你應(yīng)該沖減暫估入庫(kù)。

羅老師 解答

2015-05-29 17:02

沖銷(xiāo)對(duì)應(yīng)Al領(lǐng)用的的暫估入庫(kù)的金額

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您好!按360的成本來(lái)算。
2016-04-12 15:34:02
暫估入庫(kù)每月初都要沖減了,所以你應(yīng)該沖減暫估入庫(kù)。
2015-05-28 19:54:58
你好,沒(méi)有做憑證嗎 ?
2020-03-20 16:57:42
根據(jù)那個(gè)入庫(kù)單,對(duì)方送貨單,這個(gè)做,最好是暫估準(zhǔn)確
2020-03-21 09:17:50
你好!原分錄紅字沖回,在按實(shí)際發(fā)票做憑證就可以
2021-03-29 15:38:14
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