
老師,公司剛成立,材料沒(méi)發(fā)票,為了建賬,都是暫估入庫(kù),發(fā)票回來(lái)再?zèng)_暫估。比如之前建賬時(shí)有個(gè)原材料暫估成本400,那后面正式發(fā)票回來(lái),成本是360.那現(xiàn)在做所得稅匯算清繳時(shí),是按360的成本來(lái)算還是360和400的移動(dòng)加權(quán)平均來(lái)算
答: 您好!按360的成本來(lái)算。
我們有A、B 2個(gè)公司,B公司現(xiàn)在的用原材料是從A公司借的,我入庫(kù)上面是做的借入,暫掛A公司借入 分錄是 借:原材料 -原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-暫掛 現(xiàn)在我根據(jù)出庫(kù)表領(lǐng)用做成本,A公司也從B公司的庫(kù)存中領(lǐng)用,我該怎么做分錄呢 做相反的分錄沖嗎 老師:我暫掛這個(gè)賬務(wù)處理正確嗎
答: 暫估入庫(kù)每月初都要沖減了,所以你應(yīng)該沖減暫估入庫(kù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我上個(gè)月有原材料暫估入庫(kù),現(xiàn)在我做暫估沖回,沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示,怎么回事呢?如圖
答: 你好,沒(méi)有做憑證嗎 ?


羅老師 解答
2015-05-28 19:54
羅老師 解答
2015-05-29 17:02