
請問下各位老師,我們和一個公司打官司,原本我們欠款470萬,現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)調(diào),我們只需要付款400萬,目前我們付一期款160萬,按照債務重組,這樣做分錄可以嗎? 借:應付賬款-債務重組 470 貸:應付賬款(重組后債務的公允價值)240 銀行存款 160 營業(yè)外收入-債務重組利得 70
答: 是的,營業(yè)外收入
老題,應收應付,分錄應該怎么做,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,借應收賬款,貸銀行存款,還是借主營業(yè)務收入,貸應收賬款,借應收賬款,貸銀行存款。
答: 你好!借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 然后借銀行存款 貸應收賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到專項資金,借:銀行存款,貸:專項應付款。購買兔子,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款。同時借:專項應付款,貸:營業(yè)外收入。這樣做分錄對嗎
答: 收到專項資金, 借:銀行存款 貸:專項應付款。購買兔子,借:專項應付款 貸:銀行存款

