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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-01 15:16

你收到的發(fā)票是一年的房租吧,是從2017年3月1號到2018年2月的房租額話,直接計入當期費用,借:管理費用—房租  貸:銀行存款

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2018-11-01 15:25

是的,那第二年的是不是又要重新去開發(fā)票?那這筆房租分錄是按發(fā)票上的日期入賬嗎?還是記在一月份,讓后直接附上發(fā)票?

辜老師 解答

2018-11-01 15:27

是的,第二年重新開發(fā)票,如果你后面收到的,你直接入費用,在之前收到的,要分月攤銷入費用

simple 追問

2018-11-01 15:35

那現(xiàn)在是11月了才收到發(fā)票,2017年3月1日到2018年2月1的會計分錄,還要攤銷嗎?還是直接寫借:管理費用-房租7200,貸,銀行存款7200

辜老師 解答

2018-11-01 15:37

這種可以直接入費用了,已經(jīng)是過完期間的費用

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2018-11-01 15:41

那計入憑證是要計入收到發(fā)票的日期月份,還是建賬的月份?

辜老師 解答

2018-11-01 15:42

在收到發(fā)票的月份處理

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2018-11-01 15:44

老師,還有是我們領(lǐng)到的金稅盤的費用是怎么入賬,而且那個沒有發(fā)票,只有合同,可以入賬嗎?

辜老師 解答

2018-11-01 15:46

金稅盤的費用是有發(fā)票的,這個發(fā)票還可以抵免增值稅的,

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2018-11-01 15:48

可是,我們這邊沒有發(fā)票,那個分錄怎么寫?

辜老師 解答

2018-11-01 15:49

沒有發(fā)票你可以入賬,但是這個費用不能稅前扣除

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2018-11-01 15:52

好的,那我們以前購買的辦公桌計入固定資產(chǎn)的話,發(fā)票也是現(xiàn)在才拿到,賬務(wù)也是在收到發(fā)票的這個月處理嗎?那需要補提前幾個月的累計折舊嗎?

辜老師 解答

2018-11-01 15:52

是的,收到發(fā)票后在入賬,要補記提累計折舊

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2018-11-01 15:58

我們現(xiàn)在還沒注資,以前都是老板自己支付,那跟老板借的這筆資金的分錄是要記在建賬的月份嗎?

辜老師 解答

2018-11-01 16:00

你收到資金的時候,就要做賬

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2018-11-01 16:02

可是到現(xiàn)在都是老板自己支付的,我沒收到資金

辜老師 解答

2018-11-01 16:06

你根據(jù)你收到的款項,借:銀行存款  貸:其他應付款

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2018-11-01 16:24

2月份購買,然后3月份計提折舊,到10月份,剛好要補提8個月的折舊額,那我的分錄寫成這樣對嗎?

辜老師 解答

2018-11-01 16:27

可以的,是這樣賬務(wù)處理的

simple 追問

2018-11-01 16:52

我們是零申報的話,抄稅是要去稅務(wù)局還是可以自己在網(wǎng)上抄稅?

辜老師 解答

2018-11-01 16:57

你自己可以開票,就可以自己抄稅的

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2018-11-01 17:07

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-01 17:09

好的,客氣,幫到你就好

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