
公司虧損,那么招待費(fèi)應(yīng)該不用交稅吧,收入是0
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分在公司虧損的情況下應(yīng)該是不用不用調(diào)增的吧?盈利了就要調(diào)增是吧?
答: 你好! 一樣需要調(diào)增的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,當(dāng)年沒(méi)有收入,年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要填賬載金額和稅收金額嗎?稅收金額是不是要填0?最后的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年虧損額為啥是0?當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)后的凈利潤(rùn)的金額,對(duì)嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,當(dāng)年代彌補(bǔ)的是對(duì)的啊


默 追問(wèn)
2018-11-01 16:35
鄒老師 解答
2018-11-01 16:36