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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 16:30

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

追問(wèn)

2018-11-01 16:35

負(fù)數(shù)的。比如今年收入是0。成本費(fèi)用是50000。其中招待費(fèi)30000。要交所的稅嗎。為什么

鄒老師 解答

2018-11-01 16:36

你好,不需要,因?yàn)檎{(diào)整之后仍然是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅的

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你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
2018-11-01 16:30:19
你好! 一樣需要調(diào)增的
2018-09-30 16:04:13
你好 沒(méi)有收入的 話匯算招待費(fèi)是全額調(diào)增處理的 你這個(gè)50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
2020-08-05 15:19:02
你好,嗯嗯,是的呢,當(dāng)年代彌補(bǔ)的是對(duì)的啊
2019-04-23 12:07:06
同學(xué)您好,是的,您的例子中,只能用2萬(wàn)在稅前扣除,需要調(diào)整利潤(rùn)1萬(wàn),假如您在調(diào)整前虧損是大于1萬(wàn)的,比如1.5萬(wàn),您調(diào)整1萬(wàn)出來(lái),調(diào)整完,虧損0.5萬(wàn),依然不用交稅,
2024-07-31 15:20:25
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