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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-01 19:51

如果是做賬做錯了,紅沖之前的分錄,然后做正確的會計分錄。

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相關(guān)問題討論
如果是做賬做錯了,紅沖之前的分錄,然后做正確的會計分錄。
2018-11-01 19:51:10
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,你是指開票時就交增值稅嗎?可以這樣做
2017-08-15 11:16:57
你好,銷售商品做帳: 借:應(yīng)收賬款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-22 18:24:26
您好,可以的。
2017-04-06 11:25:21
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