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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-02 09:35

銀行先扣款用其他應(yīng)收賬款嗎?還是銀行后扣款用其他應(yīng)付款

QQ老師 解答

2018-11-02 09:35

你好!先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)收賬款,反之用其他應(yīng)付款

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-02 09:59

老師,就是我這個(gè)去年才成立的公司,有時(shí)候交了幾個(gè)月這種情況可不可以都計(jì)入其他應(yīng)收賬款

QQ老師 解答

2018-11-02 10:27

你好!可以的,確定一個(gè)就不要隨便改動(dòng)了

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銀行先扣款用其他應(yīng)收賬款嗎?還是銀行后扣款用其他應(yīng)付款
2018-11-02 09:35:44
其他應(yīng)收款處理方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221 公司部分需計(jì)提,個(gè)人部分不需計(jì)提,在發(fā)放工資時(shí)扣除 其他應(yīng)付款核算方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 1、計(jì)提公司部分 借:管理費(fèi)用-社保 716 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 貸:銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 銀行存款 3221
2016-09-23 15:20:57
你好,如果銀行扣款在前發(fā)放工資在后入其他應(yīng)收款科目核算,發(fā)放工資在前銀行代扣社保在后入其他應(yīng)付款科目核算
2016-09-08 11:44:48
您好 如果先發(fā)放工資 后繳納社保用其他應(yīng)付款 如果先繳納社保 后發(fā)放工資用其他應(yīng)收款
2022-02-11 22:07:16
如果企業(yè)先幫員工支付社保,然后從工資扣就計(jì)入其他應(yīng)收款,因?yàn)槭窍雀读耍覇T工收回來。如果是相反,先從員工工資扣,再交到社保局就是其他應(yīng)付款。
2017-02-22 17:31:45
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