
公司這個(gè)月開的銷售發(fā)票,還有一張沖紅票,合計(jì)收入是負(fù)數(shù),怎么計(jì)提印花稅?
答: 正常計(jì)提正數(shù)銷售額的印花稅就行了。
運(yùn)輸合同計(jì)提印花稅,是按發(fā)票總額扣除抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅后計(jì)提印花稅,還是直接按發(fā)票總額計(jì)提印花稅?
答: 合同額,稅金是包含在合同金額中的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的購銷合同印花稅一直只計(jì)算銷售的印花稅沒有計(jì)算購進(jìn)的印花稅,請(qǐng)問一下:1.補(bǔ)提去年印花稅和補(bǔ)交去年稅花稅的會(huì)計(jì)處理方法。2補(bǔ)提今年印花稅和補(bǔ)交今年稅花稅會(huì)計(jì)處理方法3.是不是購進(jìn)有發(fā)票(專票、普票)的都需要交納印花稅?
答: 你好1. 那么你需要去稅局補(bǔ)報(bào)購進(jìn)的印花稅的 。 你需要走以前年度損益調(diào)整來做補(bǔ)繳納的分錄的 2. 今年的補(bǔ)繳納 直接做借稅金及附加貸銀行存款 去年的話 需要走以前年度損益調(diào)整來組哦的。 3. 就算沒有發(fā)票也得按實(shí)際發(fā)生的情況繳納印花稅的
企業(yè)計(jì)提印花稅,是根據(jù)開出的發(fā)票,我采購的發(fā)票計(jì)提嗎?還有差旅費(fèi)發(fā)票管理費(fèi)用發(fā)票用提印花稅嗎?


張敏111222 追問
2018-11-02 10:40
張艷老師 解答
2018-11-02 10:44