
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報(bào),還是填負(fù)的進(jìn)去???
答: 你認(rèn)證了嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證就填寫(xiě)附表2,會(huì)自動(dòng)留底,附加稅按0申報(bào)就可以。
增值稅申報(bào) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng) 零申報(bào) 是不是直接申報(bào) 不用做任何修改的 謝謝 請(qǐng)細(xì)解
答: 您好,同學(xué),是的,您需要把附表1和附表2及主表保存直接申報(bào)即可、
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)額也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)額這種情況,在申報(bào)增值稅時(shí),選用一鍵零申報(bào)這操作對(duì)嗎?
答: 沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),可以按一鍵申報(bào)的

