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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-04 12:19

你好,9住院補助,借應付職工薪酬一福利費700,貸現金700

莊老師 解答

2018-11-04 12:20

10,借銀行存款,貸應收賬款

莊老師 解答

2018-11-04 12:23

13,交增值稅,借應交稅費一未交增值稅8600,貸銀行存款8600,

莊老師 解答

2018-11-04 12:24

交企業(yè)所得稅,借所得稅費用16486,貸銀行存款16486

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相關問題討論
你好,9住院補助,借應付職工薪酬一福利費700,貸現金700
2018-11-04 12:19:08
你好,需要計算做好了給你
2021-10-25 16:57:13
同學,你好。分錄不是已經講解出來了嘛?你不明白的地方是哪里?
2020-06-18 09:56:37
你好,會計分錄如下: 1、借:預計負債-產品質量保證10000元 貸:應付職工薪酬8000元 原材料2000元 2、借:固定資產180萬 無形資產350萬 貸:實收資本500萬 資本公積30萬 3、借:銀行存款637萬 貸:股本100萬 資本公積537萬 4、回購, 借:庫存股250萬 貸:銀行存款250萬 注銷, 借:股本100萬 資本公積100萬 盈余公積50萬 貸:庫存股250萬 5、借:應收賬款100萬 銀行存款13萬 貸:主營業(yè)務收入100萬 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13萬
2021-10-31 17:18:00
您好:不用更改。只要三個專項扣除金額不超過2000即可。
2019-04-19 09:52:25
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