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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-05 16:07

您好!要做分錄的。
你按發(fā)票來就好了,發(fā)票上有收入就做收入,然后做成本結轉。負數(shù)的,就做相反的分錄處理

同舟之情 追問

2018-11-05 16:18

如圖就是圖一的應收帳款的二級科目錯了,10月份紅沖了,重新開了一張發(fā)票,什么都沒變就抬頭變了,這樣的話也要紅沖圖一跟圖二分錄嗎,還是直接紅沖圖一分錄就可以了

宋生老師 解答

2018-11-05 16:19

你好!沖圖一的分錄就好了,然后做正確的。

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相關問題討論
您好!要做分錄的。 你按發(fā)票來就好了,發(fā)票上有收入就做收入,然后做成本結轉。負數(shù)的,就做相反的分錄處理
2018-11-05 16:07:51
10月份紅沖8月的成本收入然后再做一次就可以,金額是一樣的,最后一正一負不影響10月的數(shù)據(jù)
2018-11-05 09:35:22
五月份的需要正常做收入 六月份做負數(shù)紅沖
2020-07-03 08:31:58
你好! 1..根據(jù)紅字發(fā)票做賬,把原來的分錄沖銷掉
2018-11-05 08:03:16
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費簡易計稅負數(shù), 然后再做發(fā)票的借,應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022-07-07 14:38:49
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