
8月開票的抬頭開錯了,10月份做了紅沖重新開了一張發(fā)票,那重新開出來的那張發(fā)票要不要做帳務處理,8月份做的分錄月底又做了成本結轉,如果10月份要紅沖了憑證,又得紅沖成本,要怎么處理好呢???金額什么的都一樣就抬頭的公司名開錯了
答: 您好!要做分錄的。 你按發(fā)票來就好了,發(fā)票上有收入就做收入,然后做成本結轉。負數(shù)的,就做相反的分錄處理
8月開票的抬頭開錯了,10月份做了紅沖重新開了一張發(fā)票,那重新開出來的那張發(fā)票要不要做帳務處理,8月份做的分錄月底又做了成本結轉,如果10月份要紅沖了憑證,又得紅沖成本,這樣好麻煩,要怎么處理好,金額什么的都一樣就抬頭的公司名開錯了
答: 10月份紅沖8月的成本收入然后再做一次就可以,金額是一樣的,最后一正一負不影響10月的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我9月份開錯了一張發(fā)票,然后10月份又紅沖了,又重新開了一張正確得發(fā)票,那帳怎么做呢
答: 你好! 1..根據(jù)紅字發(fā)票做賬,把原來的分錄沖銷掉


同舟之情 追問
2018-11-05 16:18
宋生老師 解答
2018-11-05 16:19