
公司在外面訂產(chǎn)品給客戶,先收到客戶的貨款借其他應付款貸銀行存款,外面做好產(chǎn)品直接發(fā)給客戶我這邊的分錄是借其他應付款貸其他業(yè)務收入,公司還末付款給外面,這個賬務處理怎么做?
答: 你好 沒付款的話 掛應付賬款
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應付款1萬)11月收回原意向金收據(jù),意向金轉(zhuǎn)加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據(jù),金額3萬,11月賬務處理:借其他應付款1萬,其他業(yè)務收入1萬,借銀行存款2萬,其他應付款2萬,這樣處理對嗎
答: 11月收到的2萬也需要確認收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,關于代收代付業(yè)務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務收入,借:其他業(yè)務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
答: 因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務收入余額是含稅還是未稅呢?

