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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-05 18:24

你好,120不含稅銷售額嗎?稅率3%?增值稅=120*3%,附加稅=120*3%*12%,所得稅查帳征收的看利潤(rùn)

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 18:28

是核定征收的,怎么算?

郭老師 解答

2018-11-05 18:29

你好,收入*核定率*稅率

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 18:29

小規(guī)模沒有減免稅額嗎?

郭老師 解答

2018-11-05 18:30

你好,你說(shuō)的具體的什么稅的減免

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 18:33

微型企業(yè)有一個(gè)減免稅額的吧?

郭老師 解答

2018-11-05 18:37

你好,小微稅率10%

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 18:40

還有一個(gè)符合微型企業(yè)減免政策的

郭老師 解答

2018-11-05 18:42

你好,小微利潤(rùn)減半的20%,利潤(rùn)*50%*20%=利潤(rùn)*10%

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 19:02

核定征收怎么計(jì)利潤(rùn)?

郭老師 解答

2018-11-05 19:04

你好,收入*核定率按這個(gè)

shall wen 追問(wèn)

2018-11-05 19:04

就是這個(gè)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,我不會(huì)算。不知道怎么來(lái)的

郭老師 解答

2018-11-05 19:07

你好,應(yīng)納稅所得額*15%

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你好,120不含稅銷售額嗎?稅率3%?增值稅=120*3%,附加稅=120*3%*12%,所得稅查帳征收的看利潤(rùn)
2018-11-05 18:24:07
企業(yè)所得稅根據(jù)你們企業(yè)收入和對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用確認(rèn)利潤(rùn)來(lái)交的
2020-04-05 16:43:29
增值稅70÷1.01×1% 附加稅70÷1.01×1%×12%×50% 所得稅,按利潤(rùn)繳納
2022-01-28 20:32:02
你好,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算,需要知道利潤(rùn)金額,才知道需要繳納多少企業(yè)所得稅的
2020-08-04 14:47:22
企業(yè)所得稅的話,如果說(shuō)你滿足小微企業(yè)的話,今年是可以享受2.5%。
2021-09-06 16:15:13
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精選問(wèn)題
  • 老師你好,我想問(wèn)問(wèn)怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺(tái)電 問(wèn)

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點(diǎn)擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨(dú)備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識(shí)別號(hào)”“單位名稱”,點(diǎn)擊“保存”。 接著,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào),與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

  • 請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎? 問(wèn)

    合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除

  • 老師,我還是不明白,我是在時(shí)間這里卡住了,老板會(huì)找 問(wèn)

    你好,假如平時(shí)有入賬的成本費(fèi)用不合規(guī),匯算清繳納稅調(diào)增,就繳納企業(yè)所得稅。

  • 老師好,請(qǐng)問(wèn),一項(xiàng)大宗采購(gòu)業(yè)務(wù),我們有客戶的定向采 問(wèn)

    同學(xué),你好 不需要驗(yàn)收的

  • 我在網(wǎng)上整營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡(luò)人不存在 問(wèn)

    同學(xué),你好 這個(gè)聯(lián)絡(luò)人,是你們公司的員工嗎?

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