
請問物業(yè)公司的代收代付水電費入其他應付還是其他應收?
答: 先代收再付的計入,其他應付款,先代付后代收的計入其他應收款
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應付款-代收水電費貸其他應收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,物業(yè)公司代收水電費盈余年終要記收入嗎?我當月記得其他應付款
答: 你好,如果有差價,要計入收入的。
老師您好,物業(yè)公司代收代繳水電費,收到水電費時記入了其他應付款貸方,現(xiàn)在的其他應付款的余額在借方,因為物業(yè)分擔了一定的費用,那期末可以把借方余額轉到成本嗎
物業(yè)公司按物價局規(guī)定收取的水電費,然后再交給供排水公司和供電公司,應該放在收入科目 ,還是放在其他應付款科目中
老師,您好!我做的物業(yè)公司內帳,代收的水電費其他應付款的明細帳是一起核算的,繳是分開核算的,各建的一頁帳,我想請問我怎么做
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應收款-物業(yè)公司 貸:其他應付款--股東
物業(yè)公司 業(yè)主水電費代收代繳 科目都放在其他應付款里 每月問業(yè)主收或銀行托收也在過這個科目 水電局開的水電發(fā)票也是我公司抬頭 可否用來抵扣 怎么進成本?

