
請問我們欠供應(yīng)商尾款,由于供應(yīng)商的產(chǎn)品有瑕疵,我們要加工處理后才能使用,我們加工處理的費(fèi)用于全部抵消欠供應(yīng)商貨尾款怎么做分錄。有老師回復(fù)告訴我借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商款)貸:銀行存款(加工費(fèi))。。不是我們付銀行款,是我們用我們自己的材料處理的,然后直接抵消他們的貨款,就相當(dāng)因他們的問題,他們的尾款我們就不付給他們了,他們也同意了,那我怎么銷賬 麻煩老師解答一下
答: 你好,你用材料抵消還是加工費(fèi)抵消
以往付供應(yīng)商錢是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款。這次供應(yīng)商給打款會計分錄,借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款是不對吧。應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款對嗎?
答: 應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,付給供應(yīng)商一筆款,分錄:借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。 收到供應(yīng)商開給我司的發(fā)票,分錄怎么做呢
答: 你好,收到商品和服務(wù)的嗎?


陽光 追問
2018-11-06 12:23
陽光 追問
2018-11-06 12:24
郭老師 解答
2018-11-06 12:24
陽光 追問
2018-11-06 12:29
郭老師 解答
2018-11-06 12:35