
一般納稅人填報填值稅報表時,紅字銷售收入數據(沖紅的),該填在哪一欄?還是直接填相減(當月銷售藍字發(fā)票一當月銷量紅字發(fā)票)的數在銷售額欄?
答: ,正數加負數銷售額的合計填寫
一般納稅人簡易征收,4月紅字沖銷了一張發(fā)票,當月開票正數少于紅字沖銷的數,應納稅額是負數怎么填報申報表呀
答: 這種情況只能去稅務局申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)出口銷項紅字在進行增值稅申報時填列在免稅欄位還是與當月出口銷售正數合計填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統(tǒng)自動抓取在免稅欄位,但是減免稅明細表無法填列負數金額
答: 與當月出口銷售正數合計填列在免抵退稅欄位
我方開出退貨發(fā)票,即紅字負數發(fā)票,會沖減當期開出的銷售收入發(fā)票額嗎,會沖減當期的銷項稅額嗎,報表直接填寫沖減后的數額嗎,報表收入填負數?但我收入有正數
請問上個月開具了紅字發(fā)票,在填報增值稅申報表的附表一我按減了紅字金額的數據填的,但在主表中的第二行(應稅貨物銷售額)是實際開的正數銷售額,沒減紅字金額,我需要修改嗎?
求解,小規(guī)模納稅人的銷項沖紅在哪填報?6月份開了一張7000塊錢的紅字發(fā)票和7000塊錢的銷項,紅字的數據在哪填?
我方開出退貨發(fā)票,即紅字負數發(fā)票,會沖減當期開出的銷售收入發(fā)票額嗎,會沖減當期的銷項稅額嗎,報表直接填寫沖減后的數額嗎

