亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-06 22:05

這個需要看你們老板要求補之前賬不,要是不要求可以按現(xiàn)在截止數(shù)據(jù)做期初,不平調(diào)利潤分配未分配利潤,之后按票據(jù)做賬就可以。

. 追問

2018-11-06 22:11

現(xiàn)在截止的應收賬款數(shù)嗎 
是不是要把外賬報表看下

maize老師 解答

2018-11-06 22:12

這個需要看你們外賬是不是對的,不對就找銷售核對數(shù)據(jù)。

. 追問

2018-11-06 22:18

外賬的應收和內(nèi)賬的是不是 應收必須對上才行呢 
 
還有內(nèi)賬這塊 應收賬款有的開票了 有的沒開 我應該怎么做呢

maize老師 解答

2018-11-06 22:29

所以這個需要你去找銷售和老板要數(shù)據(jù)。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個需要看你們老板要求補之前賬不,要是不要求可以按現(xiàn)在截止數(shù)據(jù)做期初,不平調(diào)利潤分配未分配利潤,之后按票據(jù)做賬就可以。
2018-11-06 22:05:25
都是同類的企業(yè)嗎?如都是工業(yè)企業(yè)
2020-03-08 10:12:47
內(nèi)賬應該包括外賬,把內(nèi)賬記錄,外賬沒有記錄的記錄即可
2017-04-06 12:18:36
你好,合并就是按標準的做法,你直接用外賬的做就行了,否則就沒有合并的意義了
2020-04-30 11:01:30
你好 一般是一年為緩沖期,以內(nèi)帳為基礎,不斷的將外賬的發(fā)票做到內(nèi)帳里面
2022-01-03 21:43:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...