
老師,我們支付給對方單位3105元,對方給我們開了1854元的專票以及1305元的收據,(1854+1305=3159,比實際支付的多出來54元)1305元這部分對方不會再給發(fā)票,那多出來的如何做賬?記入營業(yè)外收入嗎
答: 你好,對方1305能開發(fā)票嗎?開不了讓他給你開收據3105-1854,按這個金額開,你沒有發(fā)票不能稅前扣除需要調增了,之后又記了營業(yè)外收入,你這多調增了54塊錢
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們公司定做工作服,對方給我們開了2040元的發(fā)票,我們實際支付2000元,多出來的40元怎么處理,是入財務費用-現(xiàn)金折扣,還是營業(yè)外收入
答: 可以記營業(yè)外收入
老師,我們付的費用金額比開過來的發(fā)票少了幾十元,對方不會補給我們發(fā)票了,那我們這幾十元可不可以放到營業(yè)外支出里面呢,開過來的是專票
我們支付55萬的車款,對方給我們開發(fā)票550000.04元,多開的0.04元怎么入賬,對方是開發(fā)票的差額,我們不會再給他們打款了,請問這0.04元怎么入賬
公帳付2萬,開票稅點收我們12個點,稅點部分給對方私賬,共付對方22400元,對方給我們開兩萬元的發(fā)票,如果這么算的話,他實際收了我們幾個點?


你不知道 追問
2018-11-07 09:38
郭老師 解答
2018-11-07 09:39