
由于小數(shù)點(diǎn)的原因,庫(kù)存銷完后還有1.06余額。怎么處理?
答: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 做這個(gè)調(diào)整分錄
還有一個(gè)問(wèn)題,由于小數(shù)點(diǎn)的原因,原材料賬上金額還有0.01,實(shí)際庫(kù)存沒有了,又怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,多結(jié)轉(zhuǎn)0.01的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票金額小數(shù)點(diǎn)位數(shù)原因造成的與實(shí)際出入庫(kù)金額有小數(shù)點(diǎn)差額怎么處理
答: 你好,存在實(shí)際差額的可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支,也可以年底一次性處理下
請(qǐng)問(wèn)由于小數(shù)點(diǎn)的原因四舍五入,原材料成為負(fù)數(shù)-0.64,怎么做賬務(wù)處理?
注銷公司的賬上還有點(diǎn)庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)稅額也還有,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。 稅務(wù)處理完了,賬務(wù)該怎么處理呢?
由于磅差的原因,銷售開票和結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量,造成了負(fù)數(shù)庫(kù)存,該如何處理?
老師,月末一次加權(quán)平均法計(jì)算庫(kù)存商品單價(jià)后由于有小數(shù)點(diǎn)最終賬不平怎么處理?


弓長(zhǎng)禾日 追問(wèn)
2018-11-07 15:32
鄒老師 解答
2018-11-07 15:36
弓長(zhǎng)禾日 追問(wèn)
2018-11-07 15:39
鄒老師 解答
2018-11-07 15:41