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送心意

豆豆老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-08 13:22

遞延所得稅資產(chǎn)的含義就是 
當(dāng)期不得扣除 
未來(lái)允許稅前列支 
也就是說(shuō)當(dāng)期利潤(rùn)表里不能確認(rèn)這筆費(fèi)用

好久不見 追問

2018-11-08 13:51

你說(shuō)的我知道,回復(fù)沒有針對(duì)性。 
那你說(shuō)照片上的那個(gè)題目,2016年會(huì)計(jì)處理為什么不是借:所得稅費(fèi)用250貸:應(yīng)交稅費(fèi)250,借:遞延所得稅資產(chǎn)150貸所得稅費(fèi)用150,

豆豆老師 解答

2018-11-08 13:54

題目的答案是應(yīng)交所得稅是400  遞延資產(chǎn)是150  所得稅費(fèi)用是400-150=250 
 
按照你的分錄做法  遞延資產(chǎn)是150  所得稅費(fèi)用只有100了

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遞延所得稅資產(chǎn)的含義就是 當(dāng)期不得扣除 未來(lái)允許稅前列支 也就是說(shuō)當(dāng)期利潤(rùn)表里不能確認(rèn)這筆費(fèi)用
2018-11-08 13:22:43
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
你好,是指的利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用。只要存在遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債就會(huì)影響當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2019-03-13 20:12:10
是的,糾正下當(dāng)期應(yīng)交所得稅的分錄貸方應(yīng)是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2021-05-14 15:50:39
您好,您寫的分錄是正確的,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回增加所得稅費(fèi)用25,遞延所得稅資產(chǎn)增加會(huì)減少所得稅費(fèi)用22.5
2020-08-14 14:47:50
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