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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-08 10:00

收到   借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費 
退回  借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅  貸;庫存現(xiàn)金等科目

仙仙 追問

2018-11-08 10:08

您好老師!中間計提利潤怎么做分錄呢 
還有給領導買飯  報銷費用的會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-11-08 10:21

利潤分配分錄是  
借;利潤分配——應付利潤    貸;應付股利       
借;應付股利    貸;銀行存款 
給領導買飯 報銷  借;管理費用  貸;庫存現(xiàn)金等科目

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收到 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 退回 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2018-11-08 10:00:39
你好, 1. 記錄退費: 借:主營業(yè)務收入(或其他相關(guān)收入科目) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 (實際退還給學生的金額) 2. 如果之前已經(jīng)確認了相關(guān)的稅費,還需要沖回相應的稅費: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務收入
2024-07-21 20:56:45
借;主營業(yè)務收入 應交稅費 貸;銀行存款等科目
2017-03-28 11:59:28
沖減你的行政收入處理。
2019-10-01 15:24:12
你好,收取時 借:銀行存款 貸:預收賬款 退款時 借:預收賬款 貸:收入 銀行存款 應交稅費-增值稅
2019-02-11 08:02:33
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