11月7號我上傳了出口退稅的初審,出口退稅期是201810,我想問出口退稅系統(tǒng)里要填的留抵?jǐn)?shù)是截止到9月底稅務(wù)系統(tǒng)增值稅納稅申報表中的留底數(shù),還是11月初準(zhǔn)備要報的截止到10月底的留底數(shù)?
Cecilia 陳瑾
于2018-11-08 15:06 發(fā)布 ??768次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-08 15:41
申報年月系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)月,也就是上個月的申報期,出口日期一律以報關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn),不可填寫申報日 期,申報日期與出口日期相同是同一天。
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生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后
外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54

你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31

你好,這事系統(tǒng)慢的緣故,經(jīng)常遇到
2019-04-17 13:38:56

您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進(jìn)貨信息;
2、生成預(yù)審盤去專管員那里預(yù)審(有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審)
3、根據(jù)反饋回來的疑點(diǎn)調(diào)整錄入
4、確認(rèn)正式申報,打印進(jìn)貨、出口明細(xì)表和匯總表
5、生成正式申報盤,把單據(jù)裝訂;
6、去退稅局申報
以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個納稅申報期內(nèi)申報。
2021-07-23 21:09:10
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