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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-08 15:22

不需要針對留底稅額做分錄啊

L. 追問

2018-11-08 15:23

可以具體點說嘛

鄒老師 解答

2018-11-08 15:24

你好,就是留底稅額本來就不需要做分錄,也就沒有忘記做分錄的說法了

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您好,退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-02-19 10:01:45
這個加計抵減的賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務(wù)處理
2022-03-08 10:05:06
不需要針對留底稅額做分錄啊
2018-11-08 15:22:09
你好,進項留抵不用單獨做會計分錄
2018-10-09 10:52:27
你好您好,借銀行存款貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-30 10:52:49
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