
老師好,我本月不用交銷(xiāo)項(xiàng),有留抵2萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 期末留底,不需要做分錄了
本月銷(xiāo)項(xiàng)100元,上月留抵80元的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)100 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 20
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄?下月沖減留抵稅時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目 下個(gè)月抵扣借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當(dāng)月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

