輔導(dǎo)期的一般納稅人怎么填增值稅附表2.
太陽
于2018-11-08 16:51 發(fā)布 ??1982次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-11-08 16:56
認證相符的增值稅專用發(fā)票須填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)“三、待抵扣進項稅額”第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”中,與第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”數(shù)據(jù)相同,與“四、其他”第35欄“本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票” 數(shù)據(jù)相同
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2018-11-08 16:56:15

不是哦啊,一般納稅人現(xiàn)在已經(jīng)沒有輔導(dǎo)期了
2018-05-26 11:33:31

您好,第一個月認證的當(dāng)月不可以抵扣,到下月才可以抵扣,第一個月認證的應(yīng)該填寫第35行和26行,到下月的時候,上月認證的下月可以抵扣,再填寫第3行。
2018-09-13 08:06:25

您好,意思就是你們已經(jīng)成為了一般納稅人了或是你們是小規(guī)模納稅人。即你們沒有在輔導(dǎo)期內(nèi)。
2021-07-08 08:50:55

你好,申報表格式是一樣的
只是輔導(dǎo)期納稅人進項稅額是當(dāng)月認證次月抵扣,而不是當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣
2019-12-12 14:01:00
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