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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-09 09:39

那你做時候做借預付賬款 -房租貸其他應(yīng)付款 ,你們這個受益期是11月-3月你10月就不需要做賬,11月開始攤銷,做借管理費用 貸預付賬-房租。

若月 追問

2018-11-09 09:42

之前是的賬都不管了,貸其他應(yīng)付款賬上就會有其他應(yīng)付,但是這筆其他應(yīng)付款是已經(jīng)清算了的,掛誰都不行吧

maize老師 解答

2018-11-09 09:44

你們不是房租嗎,沒有付款就做其他應(yīng)付款-房東,付款掛是借其他應(yīng)付款-房東 貸銀行存款。

若月 追問

2018-11-09 09:50

不是說了房租已經(jīng)付了嗎,是在10月之前老板用收入把10-12月的房租給付了,剩下的錢老板分完了,

maize老師 解答

2018-11-09 09:56

那先付款就可以先做借其他應(yīng)付款-房東 貸銀行存款,你收到發(fā)票做借預付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款-房東,之后按月攤銷做借管理費用 貸預付賬款。

若月 追問

2018-11-09 10:00

現(xiàn)在貸銀行存款的話,銀行存款不就少了這筆錢,實際是已經(jīng)清算了,

maize老師 解答

2018-11-09 10:08

那你們錢之前咋付款的那做貸xx。

若月 追問

2018-11-09 10:14

之前是老板的,但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了,剩下的錢老板分完了,相當于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒有任何的資金了,現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本, 不知道怎么做呢

若月 追問

2018-11-09 10:14

之前是老板的,但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了,剩下的錢老板分完了,相當于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒有任何的資金了,現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本, 不知道怎么做呢

若月 追問

2018-11-09 10:14

之前是老板的,但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了,剩下的錢老板分完了,相當于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒有任何的資金了,現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本, 不知道怎么做呢

若月 追問

2018-11-09 10:14

之前是老板的,但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了,剩下的錢老板分完了,相當于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒有任何的資金了,現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本, 不知道怎么做呢

maize老師 解答

2018-11-09 10:17

那你只能做其他應(yīng)付款-老板,是老板墊付的。

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相關(guān)問題討論
你好,直接計入管理費用就可以了
2020-03-31 11:52:03
可以先計提房租費 借管理費 貸其他應(yīng)付款
2016-08-22 17:27:45
您好 請問是給員工租房還是辦公租房
2020-01-02 14:50:03
你好!不需要!計入預付賬款就可以了,按月分攤
2019-01-11 14:30:02
都是一年一支付的嗎
2020-04-02 14:02:05
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