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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-09 10:21

取得進(jìn)項發(fā)票已入賬但是還沒有認(rèn)證部分的進(jìn)項稅   是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:21

那么月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2018-11-09 10:23

不用 等到抵扣的時候再做分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:23

好的,謝謝

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:23

開辦期間的工資是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:24

錯了,是開辦費(fèi)

bamboo老師 解答

2018-11-09 10:26

開辦期間的工資可以是長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)—工資

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:35

要分管理人員工資和生產(chǎn)工人工資嗎

bamboo老師 解答

2018-11-09 10:36

開辦期間 不用劃分

陽陽媽 追問

2018-11-09 10:38

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-09 10:40

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相關(guān)問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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