
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進項是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平


陽陽媽 追問
2018-11-09 10:21
bamboo老師 解答
2018-11-09 10:23
陽陽媽 追問
2018-11-09 10:23
陽陽媽 追問
2018-11-09 10:23
陽陽媽 追問
2018-11-09 10:24
bamboo老師 解答
2018-11-09 10:26
陽陽媽 追問
2018-11-09 10:35
bamboo老師 解答
2018-11-09 10:36
陽陽媽 追問
2018-11-09 10:38
bamboo老師 解答
2018-11-09 10:40