亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-09 15:26

預(yù)付款  借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 
材料入庫  暫估入賬: 
借:原材料/庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
次月初予以沖回: 
借:原材料/庫存商品 (金額紅字) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 
3、待收到發(fā)票后: 
借:原材料/庫存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等

Aban 追問

2018-11-09 15:31

收到發(fā)票就先沖,然后  借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)    貸方可以直接分配到各各工程項(xiàng)目嗎?

彩麗老師 解答

2018-11-09 15:33

不可以,你那樣分錄就不對,可以先入庫,然后領(lǐng)料后分配到各個(gè)工程項(xiàng)目

Aban 追問

2018-11-09 15:36

可以 我都已經(jīng)付錢了

Aban 追問

2018-11-09 15:36

可是我都已經(jīng)付錢了

彩麗老師 解答

2018-11-09 15:46

已經(jīng)付錢了有什么問題?

Aban 追問

2018-11-09 15:49

弄明白,收到發(fā)票,先沖暫估,貸記預(yù)付賬款就可以

彩麗老師 解答

2018-11-09 15:50

是的,你上面的說法是正確的

Aban 追問

2018-11-09 15:56

這兩個(gè)項(xiàng)目今個(gè)月沒有收入,但是有成本,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

Aban 追問

2018-11-09 15:57

彩麗老師 解答

2018-11-09 16:12

成本要對應(yīng)收入才能結(jié)轉(zhuǎn),沒有收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的

Aban 追問

2018-11-09 16:12

哪我是不是先  借:工程施工-合同成本-輔助材料       貸 :原材料----**** 
等當(dāng)月有開票再結(jié)轉(zhuǎn)成本

彩麗老師 解答

2018-11-09 16:13

是的,你的思路是正確的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 每月都把上月的暫估沖了,再做一遍在,直到來了發(fā)票 這樣比較清晰
2018-12-03 10:06:44
正常確認(rèn)原材料即可,只要匯繳前取得發(fā)票就沒有影響。
2018-11-09 15:00:50
預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 材料入庫 暫估入賬: 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 次月初予以沖回: 借:原材料/庫存商品 (金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 3、待收到發(fā)票后: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等
2018-11-09 15:26:33
你好,先把付款的那筆分錄補(bǔ)上,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后收到發(fā)票時(shí)借原材料貸預(yù)付賬款
2020-08-03 13:05:29
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...