上個月主營業(yè)務(wù)收入做錯了,這個月做沖調(diào),重新做憑證,那上個月報(bào)稅了,要怎么更正?在申報(bào)里面更正嗎?
淺淺
于2018-11-10 14:48 發(fā)布 ??2730次瀏覽
- 送心意
楊凌老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-11-10 14:51
上月報(bào)稅,現(xiàn)在需要去稅局前臺才能做更正申報(bào)(前臺申報(bào)需要綁定該企業(yè)的實(shí)名人員)。具體作法是,在申報(bào)系統(tǒng)里面先作廢申報(bào),然后再更正數(shù)據(jù)后生產(chǎn)報(bào)盤文件,打印更正后的申報(bào)表,蓋上公章去稅局進(jìn)行更正申報(bào)。
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上月報(bào)稅,現(xiàn)在需要去稅局前臺才能做更正申報(bào)(前臺申報(bào)需要綁定該企業(yè)的實(shí)名人員)。具體作法是,在申報(bào)系統(tǒng)里面先作廢申報(bào),然后再更正數(shù)據(jù)后生產(chǎn)報(bào)盤文件,打印更正后的申報(bào)表,蓋上公章去稅局進(jìn)行更正申報(bào)。
2018-11-10 14:51:01

你好
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)收賬款
2020-04-05 18:43:15

可以更正的。沒事的
2018-11-10 14:41:57

你好!你借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
2017-12-10 12:05:30

您好,可以算是出差的性質(zhì)
2021-11-06 22:47:07
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2018-11-10 14:54
楊凌老師 解答
2018-11-10 15:09