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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-10 16:23

當(dāng)期的征退稅差額與增值稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額要一致

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2018-11-10 16:43

我是十月份申報(bào)增值稅的,那時(shí)退稅率是9%.現(xiàn)在申報(bào)出口退稅系統(tǒng)退稅率提高了是13%.所以現(xiàn)在我要怎么彌補(bǔ)

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2018-11-10 16:57

導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額不一致,但能保證一年的累計(jì)金額都一致,我是要更正九月份增值稅納稅申報(bào)表是嗎?這月能更正九月份的嗎?

羅老師 解答

2018-11-12 09:13

增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出是根據(jù)退稅申報(bào)的金額填列的
你說的是賬務(wù)與增值稅申報(bào)的差異調(diào)整的事情?

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相關(guān)問題討論
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
2018-07-08 08:43:17
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好這個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)你。
2021-06-09 09:56:21
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