- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-12 10:25
工資和折舊是根據(jù)各個(gè)部分的發(fā)生計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本—直接人工
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2018-11-12 10:25:48

同學(xué),你好
做庫(kù)存商品就不需要折舊
2020-07-27 20:21:34

錯(cuò)把庫(kù)存商品做成固定資產(chǎn)卻提折舊了,固定資產(chǎn)需要原分錄紅數(shù)沖回。折舊在本年度計(jì)提的,也要沖回;上一年度的,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,在本年度沖回。
借:固定資產(chǎn) 紅數(shù)或負(fù)數(shù)
貸:相關(guān)科目 紅數(shù)或負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目)----折舊 紅數(shù)或負(fù)數(shù)
貸:累計(jì)折舊 紅數(shù)或負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸:累計(jì)折舊 紅數(shù)或負(fù)數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn)
2019-01-26 18:16:23

你好,這個(gè)是基礎(chǔ)的制造費(fèi)用,最后轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品成本。
2022-02-21 15:59:08

不合理
沒有生產(chǎn)折舊到管理費(fèi)用
2019-09-02 16:54:58
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