
老師:請問一下,公司租入生產(chǎn)用房,租期是從2019年5月30日至2024年8月29日(前三個月免租金),租金是60萬,押金是5萬,然后款項是去年5月份簽合同時就交了一部分,先交了10萬押金,10天后又交了35萬租金,另從押金里面轉(zhuǎn)5萬出來做租金(相當于押金是5萬,租金已經(jīng)交了40萬),這45萬均為老板自己墊付,我現(xiàn)在才收到租賃合同和付款收據(jù),然后去年也一直沒用預(yù)提租金,現(xiàn)在還有20萬應(yīng)付未付,請問要怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 你好,可以按63個月分攤60萬租金,根據(jù)付款收據(jù) 借 預(yù)付賬款40 其他應(yīng)收款 5 貸其他應(yīng)付款 老板 租金分攤 2019年60/63*7 借以前年度損益調(diào)整60/63*7 貸 預(yù)付賬款 2020年 借其他業(yè)務(wù)成本 60/63 貸預(yù)付賬款 每個月租金入成本
請問合同是BLT的操作,5年付款,這個是怎么做賬務(wù)處理
答: 比如1000萬,每個月付款,5年付完
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合同簽訂后,甲方要求我們開票走預(yù)付款。這種情況應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。
答: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本


張偉老師 解答
2018-11-12 20:09