老師,餐飲行業(yè)的,會(huì)員充值1000送出100元(不是好馬上消費(fèi))。內(nèi)帳的,會(huì)計(jì)分錄如下:借費(fèi)用100元,銀行存款1000 貸預(yù)收帳款1100元。這樣處理可以嗎?會(huì)員消費(fèi)時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄如下:借:預(yù)收帳款 貨:營業(yè)收入。但這樣做的話,有一個(gè)問題,假如當(dāng)月充值送出的多,費(fèi)用就多
Jane&Coby
于2018-11-12 13:15 發(fā)布 ??2191次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2018-11-12 13:18
你好,分錄對的,是的,當(dāng)月送的多費(fèi)用會(huì)增加的
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你好,結(jié)息 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字) 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件做賬時(shí),支出類科目在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤不能自動(dòng)轉(zhuǎn)的,所以一般都記在紅字借方。如果是手工帳的,可以記在貸方的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝。
2018-05-23 16:41:28

你好,分錄對的,是的,當(dāng)月送的多費(fèi)用會(huì)增加的
2018-11-12 13:18:31

詳細(xì)的描述一下您的問題。
2018-11-02 09:47:03

你好
實(shí)現(xiàn)收入,借;庫存現(xiàn)金,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
存入銀行,借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-07-01 13:44:10

你好,第一個(gè)是正確的。
2022-05-07 16:20:06
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