
老師您好!我們學(xué)校購買了一套教學(xué)設(shè)備,這個(gè)錢是中央補(bǔ)助資金一共給了62萬,只付了58萬,怎么記賬?
答: 你好!是什么原因少付款了呢?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司賣中央空調(diào)給某學(xué)校,空調(diào)被偷了3臺,我又補(bǔ)了三臺給學(xué)校,但是學(xué)校支付3臺的錢,那收不到的這三臺我這么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。


努力 追問
2018-11-12 14:49
努力 追問
2018-11-12 14:49
肖老師 解答
2018-11-12 17:22