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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-12 14:57

借:管理費用 貸:其他應付款--殘保金

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借:管理費用 貸:其他應付款--殘保金
2018-11-12 14:57:52
你好! 記入稅金及附加
2019-01-05 10:20:42
這以后項目的工程款還有需要給他嗎
2019-01-12 20:39:06
借;以前年度損益調整 貸;其他應付款
2016-06-28 09:42:51
1、應交稅費負數(shù)是正常的,說明有進項留抵 2、其他應收款出現(xiàn)負數(shù),應該分析填列,貸方余額填到其他應付款 3、應收應付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題 4、稅金等應該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
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