
建筑服務(wù),發(fā)現(xiàn)以前年度增值稅進(jìn)項(xiàng)重復(fù)抵扣了一張發(fā)票怎么辦
答: 需要做更正申報(bào),補(bǔ)交差額稅款
以發(fā)現(xiàn)有以前年度未入賬的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要做認(rèn)證抵扣,怎么入賬?
答: 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,已付款未抵扣怎么辦?
答: 你好,您實(shí)際收到商品和服務(wù)了。你好,您實(shí)際收到商品和服務(wù)了嗎?


珈羽 追問
2018-11-12 17:21
鄒老師 解答
2018-11-12 17:21
珈羽 追問
2018-11-12 17:25
鄒老師 解答
2018-11-12 17:27