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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-12 20:53

(1)借:在建工程 
         貸:原材料 
             應付職工薪酬 
(2)購買固定資產 不需要交稅 
(3)借:管理費用 
         貸:預付賬款

林鹿笙 追問

2018-11-12 20:59

第(3)題  不是說是已支付嗎  為什么是記入預付賬款呢

bamboo老師 解答

2018-11-12 21:01

支付的時候  
借:預付賬款 
    貸:銀行存款  
攤銷的時候減少預付賬款

林鹿笙 追問

2018-11-12 21:05

好的

林鹿笙 追問

2018-11-12 21:05

那  購買固定資產不交稅是改革后的嗎   因為我們之前學的一直都是有做交稅的

bamboo老師 解答

2018-11-12 21:07

購買固定資產不交稅 是賣方交 你買的話 有進項 可以抵扣你賣東西出去交的稅

林鹿笙 追問

2018-11-12 21:07

好的呢  謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-12 21:08

不用謝  滿意請給五星好評

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(1)借:在建工程 貸:原材料 應付職工薪酬 (2)購買固定資產 不需要交稅 (3)借:管理費用 貸:預付賬款
2018-11-12 20:53:27
2、甲企業(yè)2019年購入一臺需安裝設備,用銀行存款支付買價20000元,增值稅額為2600元,運雜費1000元,安裝費2400。安裝過程中,領用生產用材料1600元,應付安裝人員工資1000元。該項設備安裝完工后作為固定資產交付使用。 (1)支付買價、運雜費、安裝費的會計分錄。 借:在建工程——XX設備 23400 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2600 貸:銀行存款26000 (2)領用材料和應付職工工資的會計分錄。 借:在建工程——XX設備 2600 貸:原材料 1600 貸:應付職工薪酬1000 (3)安裝完工交付使用的會計分錄。 借:固定資產26000 貸:在建工程——XX設備 26000
2021-11-09 09:45:34
借制造費用 貸長期待攤費用
2017-03-24 21:27:18
可以計入制造費用
2021-04-29 23:26:21
您好,借其他應付款或其他應收款,貸銀行存款6000,借成本費用,貸其他應收款保險費400
2022-03-23 19:09:05
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