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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-11-13 09:31

那就不是你們的員工了,又不是你們公司發(fā)的工資,你們也沒給他們申報(bào) 個(gè)稅

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 09:33

是的,但是工資確實(shí)是我們法人給發(fā)的   就是怎么操作這一塊

樸老師 解答

2018-11-13 09:52

你們法人發(fā)的但是不能算你們公司的,你們公司也沒在公戶發(fā),也沒申報(bào)個(gè)稅

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 09:59

老師我想問的是  如果我們想把這部分費(fèi)用作為我們的研發(fā)費(fèi)用 有什么辦法?

樸老師 解答

2018-11-13 10:03

做成你們的員工,申報(bào)公資

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 10:32

但是個(gè)稅很多,能不能簽合同,把技術(shù)費(fèi)外包的給我們。他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票

樸老師 解答

2018-11-13 10:32

這個(gè)可以的,但是這個(gè)合同要去稅局備案,合同發(fā)票一起

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 10:34

是去濟(jì)南這邊的稅務(wù)局,還是杭州的,還有就是這樣操作怎么繳稅?

樸老師 解答

2018-11-13 11:10

那邊開發(fā)票之后你在濟(jì)南的稅局備案

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:11

那涉及到什么稅

樸老師 解答

2018-11-13 11:13

他們開發(fā)票給你們,你不交稅

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:14

他們那邊交什么稅

樸老師 解答

2018-11-13 11:24

開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票交個(gè)人所得稅

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:26

開技術(shù)費(fèi)轉(zhuǎn)讓可以嗎?

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:26

這還用繳稅嗎?

樸老師 解答

2018-11-13 11:27

要交稅的,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的話也可以

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:29

哦,如果找勞務(wù)公司派遣的形式可以嗎

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:29

這樣就做研發(fā)費(fèi)行不

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:29

技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)多少個(gè)點(diǎn)

樸老師 解答

2018-11-13 11:41

勞務(wù)派遣公司是可以的。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)看是怎么開,你可以問下12366,小規(guī)模一般就是3個(gè)點(diǎn)

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 11:47

勞務(wù)派遣的話,我只是知道但是具體怎么操作,怎么繳稅等等??這個(gè)不清楚

樸老師 解答

2018-11-13 11:54

這個(gè)需要找勞務(wù)派遣公司操作,或者杭州的公司做成派遣

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 12:04

好的謝謝老師

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 12:05

我想問下老師這幾種方案你覺得哪個(gè)最好?

樸老師 解答

2018-11-13 12:06

這個(gè)建議你找下稅務(wù)籌劃公司給你們籌劃一下

kj_W6hCVHcoVqfT 追問

2018-11-13 12:07

好吧!謝謝老師

樸老師 解答

2018-11-13 13:39

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那就不是你們的員工了,又不是你們公司發(fā)的工資,你們也沒給他們申報(bào) 個(gè)稅
2018-11-13 09:31:52
你好 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)——無形資產(chǎn)》從會(huì)計(jì)核算角度規(guī)范了企業(yè)對研發(fā)費(fèi)用的確認(rèn)、計(jì)量、記錄及報(bào)告方法: 7月23日,相關(guān)會(huì)議決定,將企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到75%的政策,由科技型中小企業(yè)擴(kuò)大至所有企業(yè)。(和之前的50%相比,有著明顯的提高) 企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。在計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目其他相關(guān)費(fèi)用的限額時(shí)應(yīng)當(dāng)按照以下公式計(jì)算: 其他相關(guān)費(fèi)用限額=《通知》第一條第一項(xiàng)允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%/(1-10%)。 當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額;當(dāng)其他相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)大于限額時(shí),按限額計(jì)算稅前加計(jì)扣除數(shù)額。
2021-07-07 08:41:24
你好!不用額外交費(fèi)用的。
2022-03-04 20:14:52
你好 看這三個(gè)文件:財(cái)稅〔2015〕119號(hào)文、公告2015年第97號(hào)、公告2017年第40號(hào)
2020-06-23 12:46:38
你好,匯算清繳的申報(bào),科創(chuàng)委報(bào)表申報(bào)
2022-02-20 19:31:15
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