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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-13 12:44

如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

春風(fēng)化雨 追問

2018-11-13 13:04

老師 我都沒結(jié)轉(zhuǎn) 直接就做了下面這個(gè)分錄 行不行呢 現(xiàn)在已經(jīng)11月了 如果需要改的話要怎么改呢

張艷老師 解答

2018-11-13 13:08

1、可以的 
2、等12月份末再做整體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了。

春風(fēng)化雨 追問

2018-11-13 13:09

而且有的地方也說進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月末可以不結(jié)轉(zhuǎn) 直接按照兩者的差額 做您發(fā)的第二筆分錄就好了 不知道怎么做了

張艷老師 解答

2018-11-13 13:11

就是自己計(jì)算出需要繳納的增值稅稅額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。

春風(fēng)化雨 追問

2018-11-13 13:28

對(duì) 那老師也就是不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額也可以對(duì)不對(duì)

張艷老師 解答

2018-11-13 13:30

是的,等年末再做統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。

春風(fēng)化雨 追問

2018-11-13 14:04

也就是年末也必須結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)不行

張艷老師 解答

2018-11-13 14:07

需要結(jié)轉(zhuǎn)的,不然應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅各個(gè)專欄明細(xì)就帶有余額的。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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