
請問6月的專票,在7月沖紅,在國稅報稅中該如何處理。進項稅轉出,還是在7月報6月的稅時轉出,還是在8月報7月的稅時轉出呢?在國稅申報欄中哪一欄中填報進項稅轉出?辛苦解釋了,謝謝!
答: 你是購買方?那你這個紅字信息表是幾時開的
在國稅申報系統(tǒng)里 要做進項稅轉出 是不是只要直接按照金額做進去就行了 不用去稅局吧
答: 是的,附表2進項稅額轉出填寫上去就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 進項稅轉出 10%的加計抵減在申報表上怎么填調減
答: 當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發(fā)生額”中。


春風化雨 追問
2018-11-13 14:23
maize老師 解答
2018-11-13 14:24
春風化雨 追問
2018-11-13 14:25
maize老師 解答
2018-11-13 14:25
春風化雨 追問
2018-11-13 14:27
maize老師 解答
2018-11-13 14:34