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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-13 14:45

你好,這個是免稅的嗎?

學(xué)徒 追問

2018-11-13 14:48

如果暫不記增值稅這個分錄改怎么做呢

鄒老師 解答

2018-11-13 14:51

你好  借;庫存現(xiàn)金   貸;主營業(yè)務(wù)收入
贈送部分暫時不做分錄,實際消費的時候
借;銷售費用  貸;主營業(yè)務(wù)收入

學(xué)徒 追問

2018-11-13 15:15

如果交了工會這些科目,如果直接計入繳稅的話,科目怎么做

鄒老師 解答

2018-11-13 15:18

你好
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費     貸;銀行存款等科目

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:25

這樣,對嗎?老師

鄒老師 解答

2018-11-13 16:25

你好,還需要做一筆其他業(yè)務(wù)成本的分錄

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:27

借:原材料172354.5
  貸:實收資本 172354.5
借:實收資本 172354.5
  貸:其他應(yīng)付款172354.5(因為,此處是需要掛賬,之后需退回給個人的)
這樣處理,對嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 16:28

你好,退回是 
借;實收資本  貸;其他業(yè)務(wù)收入 
借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
退回對于單位來說是銷售材料

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:29

那這樣的話,等我實際退回的時候,我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?

鄒老師 解答

2018-11-13 16:31

你好
借;實收資本 貸;其他業(yè)務(wù)收入 
借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:34

老板娘的意思是,要掛個賬,等退回的時候再處理,你現(xiàn)在的方法,是直接處理完了嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 16:35

你好,等我實際退回的時候,我應(yīng)該怎么處理賬務(wù),你意思不就是做退股分錄嗎

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:37

應(yīng)該不是要做退股分錄的,因為股已經(jīng)分好了的,只是想要把這部份的材料錢退出來而已

鄒老師 解答

2018-11-13 16:38

你好,你單位就是把這個材料作為退股支付的款項,這個就是退股業(yè)務(wù)啊

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:41

那按照你剛剛的那些步驟,就是這一整個流程的嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 16:42

你好,是的,退股的整個流程就是 
借;實收資本 貸;其他業(yè)務(wù)收入 
借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料

學(xué)徒 追問

2018-11-13 16:49

現(xiàn)在是,需要退回,但還沒退,我需要全部處理掉嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 16:50

你好,需要退,但是實際沒有退,就暫時不需要做上述分錄
實際退回了再做上面的分錄

學(xué)徒 追問

2018-11-13 18:20

這樣是對的嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 18:32

你好,是這樣做分錄

學(xué)徒 追問

2018-11-13 18:47

這樣不就變成收入增加了,但其實,收入是沒有增加啊

學(xué)徒 追問

2018-11-13 18:48

但我搞不懂為什么要入其他業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2018-11-13 18:50

你好,因為對于公司來的,把這個材料作為退回股份款項支付,實質(zhì)就是把這個材料銷售給了股東

學(xué)徒 追問

2018-11-13 18:52

然后就減少成本?

鄒老師 解答

2018-11-13 18:54

你好,是增加成本,而不是減少成本

學(xué)徒 追問

2018-11-13 18:56

這樣其實就已經(jīng)完成了要退出的這筆款了,對嗎?

鄒老師 解答

2018-11-13 18:57

你好,是的,是這樣 的

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相關(guān)問題討論
你好,這個是免稅的嗎?
2018-11-13 14:45:43
實際操作中,如果財務(wù)收到款項,他不知道是什么款的話,會問業(yè)務(wù)部或者相關(guān)的部門,不可能賬戶里多了一筆款項就隨便入賬
2018-05-25 23:10:14
您好,1、演示版軟件是預(yù)收和應(yīng)收可以核銷生成憑證那是正常的。2、實際操作中應(yīng)收和收款,也是可以核銷的,不能核銷是不是您沒有審核啊。
2017-09-29 20:27:17
學(xué)員你好, 是的,根據(jù)付款的銀行回單制作憑證
2018-11-29 16:21:18
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-10-12 09:32:03
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