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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-14 10:16

只用調(diào)表不調(diào)賬就可以。

王瀝 追問

2018-11-14 10:24

是賬載金額計提錯誤,稅收金額才是正確的,不需要將賬載金額調(diào)正確嗎

maize老師 解答

2018-11-14 10:28

賬務(wù)錯誤需要改賬,你們是跨年才發(fā)現(xiàn)錯誤嗎,那需要用以前年度損益調(diào)整。

王瀝 追問

2018-11-14 10:33

是的,跨年才發(fā)現(xiàn)錯誤的,請問如果發(fā)現(xiàn)賬載金額少了100,如何做損益調(diào)整呢

maize老師 解答

2018-11-14 10:38

你之前咋做分錄?可以說下嗎?

王瀝 追問

2018-11-14 10:42

每月計提    借:管理費用-工資 
                       貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 
每月月底發(fā)放當月工資    借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
                                          貸:庫存現(xiàn)金

maize老師 解答

2018-11-14 10:49

那你們現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬少了嗎?補上就以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。

王瀝 追問

2018-11-14 10:51

是的,謝謝

王瀝 追問

2018-11-14 10:54

但是,這樣的話,期末應(yīng)付職工薪酬貸方就有100的余額啊

maize老師 解答

2018-11-14 10:55

你們不是之前有借方100嗎?那你咋說計提不夠?

王瀝 追問

2018-11-14 11:00

確實是沒有計提夠,本來應(yīng)該計提200,只計提了100,發(fā)也是發(fā)了200,但是外賬只做了100,個稅申報也是申報的200,所以外賬體現(xiàn)的始終都只有100,應(yīng)付職工薪酬就少了100,但是外賬她之前是把賬做平了的

maize老師 解答

2018-11-14 11:05

少計提別人咋做平的分錄就證明之前做了,別人要是做不對需要沖回之后按正確做。

王瀝 追問

2018-11-14 11:09

跨年度的也是直接沖減上年度錯誤的憑證嗎

王瀝 追問

2018-11-14 11:10

計提和發(fā)放正確的金額都應(yīng)該是200,但是她都少做了,只做了100

maize老師 解答

2018-11-14 11:12

意思是發(fā)的和計提都少了嗎?那就按我上面做 補做發(fā)的,你們這個最好是去更正下你們財務(wù)報表,你申報的個稅工資最好是大于等于你們申報職工薪酬。

王瀝 追問

2018-11-14 11:24

是的,都少了,上面做的損益調(diào)整嗎?補做發(fā)是什么意思呢

王瀝 追問

2018-11-14 11:25

是在上面那兩個分錄的基礎(chǔ)上添加一個借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金嗎

maize老師 解答

2018-11-14 11:27

是的再上面加一個就可以借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金

王瀝 追問

2018-11-14 11:27

好的謝謝

maize老師 解答

2018-11-14 20:29

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
只用調(diào)表不調(diào)賬就可以。
2018-11-14 10:16:14
匯算清繳金額差異的稅收調(diào)整時間是截止到5月末
2020-05-19 11:39:00
你好,這個一般是可以的,
2020-01-15 13:31:56
你好!你說的是哪張表呢?
2019-05-10 10:32:40
不需要的,匯算清交之前發(fā)下去都可以。
2021-12-07 10:53:57
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