
公司收到的各類增值稅發(fā)票,記賬時(shí)都要單獨(dú)計(jì)增值稅普通發(fā)票嗎?比如:借:辦公費(fèi) 862.07 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 137.93 貸:銀行存款 1000 還是可以直接記 借:辦公費(fèi) 1000 貸:銀行存款 1000 ?
答: 普通發(fā)票是不能抵扣的,直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用
如果我是收到發(fā)票的當(dāng)月就付了費(fèi)用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費(fèi)用 1000借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)付賬款 1060
答: 你好,按照第一種方式寫就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我不明白的是成本 比如 暫估 借 庫存1000 貸 銀行存款 1000 當(dāng)月庫存賣了 那么這1000 就進(jìn)成本了 是嗎下月紅沖之后 票到了 按票面金額做賬 需要 借 庫存 862.07 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)137.93 貸銀行存款 1000這樣庫存不是變化了嗎那成本是不是也改變了
答: 你好!如果有差額需要同時(shí)調(diào)整成本


大鏡框 追問
2018-11-14 11:28
辜老師 解答
2018-11-14 11:29
大鏡框 追問
2018-11-14 11:37
辜老師 解答
2018-11-14 11:39