
9月份申報(bào)增值稅因?yàn)槎际羌t沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,所以我是0申報(bào)的,10月份申報(bào)增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負(fù)數(shù)金額填在哪里?
答: 負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致增值稅無(wú)法申報(bào)的
8月份因系統(tǒng)原因多開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票,9月初申報(bào)繳納了增值稅,9月中旬發(fā)現(xiàn)多開(kāi)十萬(wàn)并在開(kāi)票系統(tǒng)里面做了紅沖,我現(xiàn)在該怎么做,一是去申報(bào)系統(tǒng)更正8月增值稅申報(bào),二是10月份做9月份申報(bào)時(shí)直接讓紅沖金額沖減銷(xiāo)售額?
答: 你好,10月份申報(bào)9月份的時(shí)候按正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份開(kāi)了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開(kāi)了一張,現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷(xiāo)售額里,現(xiàn)在全申報(bào)申報(bào)不了,要報(bào)增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,但是這個(gè)不能填負(fù)數(shù),所以我想問(wèn)一下,該這么操作,
答: 去稅務(wù)局申報(bào)的 負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額都是自己申報(bào)不了的


@呆呆 追問(wèn)
2018-11-14 11:51
鄒老師 解答
2018-11-14 11:53
@呆呆 追問(wèn)
2018-11-14 11:54
鄒老師 解答
2018-11-14 11:55