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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-11-14 15:40

您好!這。。。好像讀不懂你的啊

147 追問

2018-11-14 15:56

哈哈,老師這個(gè)先不管了,一般銷售產(chǎn)品 做借 應(yīng)收款  貸 主營收入。那如果是銷售加工怎么做分錄(把原材料加工 材料不是我廠的)

宋生老師 解答

2018-11-14 15:57

您好!受托加工產(chǎn)品的賬務(wù)處理是嗎

147 追問

2018-11-14 15:57

恩恩,是的

宋生老師 解答

2018-11-14 15:58

(1)收到受托加工的物資材料時(shí),不需做賬,不需在賬簿中確認(rèn),只需要在備查簿中備查登記。 
(2)在加工過程中: 
對于發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及人工成本,做如下分錄: 
借:生產(chǎn)成本 
  貸:原材料――輔助材料 
    應(yīng)付職工薪酬等 
(3)加工完成后,交付給委托方時(shí),做如下分錄: 
①確認(rèn)加工勞務(wù)收入 
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 
  貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
    應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷) 
        ――應(yīng)交消費(fèi)稅 
②結(jié)轉(zhuǎn)加工過程中發(fā)生的成本: 
借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 
  貸:生產(chǎn)成本 
③將原來備查登記的受托加工物資注銷。 
(4)按規(guī)定繳納消費(fèi)稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交消費(fèi)稅 
  貸:銀行存款

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您好!這。。。好像讀不懂你的啊
2018-11-14 15:40:46
需要的 福利費(fèi)的需要 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
2021-12-20 19:01:33
你好 可以不用計(jì)提的
2021-05-12 23:57:49
同學(xué)你好 6%2B1.5%2B1再加上商品成本
2024-01-14 05:27:27
你好 發(fā)票來做福利費(fèi) 給是員工宿舍發(fā)生的水電費(fèi)嘛
2018-12-06 10:25:53
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