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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-11-14 16:09

借原材料-甲          貸庫存現(xiàn)金

學(xué)徒 追問

2018-11-14 16:11

可是有人說是錯的

徐阿富老師 解答

2018-11-14 16:12

你好,那做什么?做費用?

學(xué)徒 追問

2018-11-14 16:15

12月4號,向西北公司購入甲材料1000公斤@19.5元,計19500元,增值稅率17%,以轉(zhuǎn)賬支票支付。那這個呢,老師,我應(yīng)該改把借方改成在途物資,對吧?

徐阿富老師 解答

2018-11-14 16:18

你好,借原材料科目就好

學(xué)徒 追問

2018-11-14 16:22

但是我這樣寫,給我標(biāo)注的是錯的

學(xué)徒 追問

2018-11-14 16:26

?老師該怎么寫呢

徐阿富老師 解答

2018-11-14 16:27

你好,這個也不一定,看有些人怎么做帳的,做原材料不會錯的,有些人通過在途也有

學(xué)徒 追問

2018-11-14 16:33

12月31日,分?jǐn)倯?yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費1000元,其中車間500元, 廠部500元。 
 
12月31日,計算分配本月應(yīng)付工資10000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工 資5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資2500元,車間管理人員工資1000 元,廠部管理人員工資1500元。 
這兩個麻煩老師再看下,謝謝

徐阿富老師 解答

2018-11-14 16:35

你好,老師回答問題的時間是有限的,針對不同的問題,你可以重新發(fā)起提問,上面的幾個問題我都已經(jīng)把你解答了,好嗎?謝謝

學(xué)徒 追問

2018-11-15 08:48

這兩道題分錄怎么做啊 老師

徐阿富老師 解答

2018-11-15 09:03

你好,1   借利潤分配   貸      盈余公積     2,借利潤分配   貸應(yīng)付股利    請你針對不同的問題重新發(fā)起提問好嗎?謝謝

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相關(guān)問題討論
借原材料-甲 貸庫存現(xiàn)金
2018-11-14 16:09:15
您好: 計入存貨成本即可。 借:原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
2019-09-18 14:40:27
借;原材料 400 貸:庫存現(xiàn)金 400 將運費計入原材料成本
2015-10-17 11:27:35
一、采購庫 :借:庫存商品借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-10 14:08:37
借:機械作業(yè)—承包工程    貸:銀行存款        月份終了,分配至工程施工科目   借:工程施工——合同成本—機械使用費    貸:機械作業(yè)——承包工程
2016-10-14 09:42:48
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