
供應商購進一批貨物,發(fā)票已到(發(fā)票中含進貨返利)怎么沖應付賬款
答: 返利可以做營業(yè)外收入,這筆錢不用你單位支付借應付貸營業(yè)外收入
我們很多年的供應商 開了15w的發(fā)票 我司一直掛應付賬款 貨物出現(xiàn)問題這個錢不要我們的了 現(xiàn)在要平賬的話怎么操作?
答: 你好 那意思 貨物收到了 你們做了借庫存商品貸應付賬款 貨物不退 錢不付款了 你做借應付賬款貸營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
電商網(wǎng)站,公賬付貨款,貨物由供應商直發(fā),可以做代收代付款嗎?付供應商的款不要發(fā)票
答: 你好同學,可以的簽一下代收代付合同就可以直接做代收代付
您好老師,請問超市應付供應商貨款時供應商較多的情況下付貨款時,借應付賬款-供應商名稱-貨款還是應付賬款-貨款-供應商名稱會更準確些
老師 我們入庫采取的應付賬款暫估 收到發(fā)票在沖暫估 轉入貨款 如果供貨商把發(fā)票開超了 為什么貨款不會付超
老師 因為供應商貨物有問題 導致出現(xiàn)質量事故 公司需要對他進行質量扣款的話 供應商應該怎樣開票呢?是我們開票給供應商 供應商付款?還要在貨款中對沖呢?
老師,我們的供應商上個月銷售給我們貨物的時候,少算了錢。這個月發(fā)現(xiàn)了,就從預付款了扣了這個錢。這個賬務怎么處理呀
老師您好,請問,我們在4.1日前付了預付款,供應商在4.1日前貨物中的幾個,請問老師,這個是開16%的還是開13%稅呢?

